本町の平成21年度予算が、町議会3月定例会で成立しました。
今年度の予算編成は、景気低迷の影響により一般財源(町が自由に使えるお金)である町税が減少し、歳出面では障がい者の自立支援のための経費などの増加により「扶助費(町が子どもや高齢者、障がい者を支援するために使うお金)」が増加し、多額の財源不足が生じました。
このような厳しい財政状況の中で、財政の健全化を図り財源不足を解消するために、引き続き「行財政改革大綱」に基づく行財政改革を実施し、行財政改革実施プログラムを予算に取り入れ、事業の見直しおよび経費の削減を行いました。
それでも不足する財源を補てんするために財政調整基金(貯金)を取り崩すという非常に厳しいものとなりました。
しかし、将来を見据えた町づくりを目指し、今後の人口増や町民の所得向上を図るために、これまでの行財政改革により確保された財源で「子育て支援を含む、定住促進事業及び特産品開発事業」を重点事業枠として今年度予算に盛り込みました。
以上のことから、今年度の一般会計予算は、歳入・歳出それぞれ46億150万4,000円となり、前年度対比で17.7%の減額となりました。
歳出の詳細内訳
民生費 13億6,046万円 (29.6%)
高齢者福祉、児童福祉、または障がい者福祉など、町が行う福祉事業全般にかかる経費
| 私立保育所保育の実施費 | 3億5,300万円 |
| 障害者支援費等扶助費 | 2億5,133万円
|
| 後期高齢者医療費 | 2億3,651万円 |
| 介護保険特別会計繰出金 | 1億7,839万円 |
| 養護老人ホーム入所措置費 | 8,500万円 |
公債費 8億1,123万円 (17.6%)
町の借金である町債を毎年返済するための経費
| 町債の返済のために使う経費 | 8億1,123万円 |
衛生費 4億8,601万円 (10.6%)
町民の健康のための経費や、ごみなどの処理にかかる経費
| ごみ、し尿処理組合負担金 | 1億9,537万円 |
| 国民健康保険特別会計繰出金 | 1億830万円 |
| 子ども医療費助成事業 | 2,100万円 |
| がん検診および妊婦健診委託料 | 1,638万円 |
総務費 8億6,267万円 (18.7%)
町全体の運営に関する経費や、財産管理にかかる経費
| 雇用促進住宅購入費 | 7,000万円 |
| 安平・上揚地区水道拡張事業への出資金 | 2,000万円 |
| 辺地共聴施設整備支援事業 | 590万円 |
土木費 2億5,659万円 (5.6%)
町道や河川の維持・整備にかかる経費
| 町道改良舗装事業 | 1億7,824万円 |
| 町道などの維持管理費用 | 2,881万円 |
| 町営住宅管理費 | 1,235万円 |
教育費 3億5,274万円 (7.7%)
小・中学校の義務教育にかかる経費や、公民館活動・保健体育活動などの社会教育にかかる経費
| 小・中学校管理事業費 | 6,901万円 |
| 町史編さん事業費 | 814万円 |
| 文化財保護費 | 593万円 |
消防費 2億1,517万円 (4.7%)
消防組合・消防団の運営にかかる経費や、防災にかかる経費
| 上益城消防組合負担金 | 1億3,270万円 |
| 防火水槽や小型動力ポンプなどの整備 | 3,673万円 |
農林水産業費 1億4,390万円 (3.1%)
農林業振興のための経費や、農道などの維持や整備にかかる経費
| 農道整備などの各種県営事業負担金 | 2,226万円 |
| 中山間地域等直接払交付金 | 1,040万円 |
| 農地・水・環境保全向上対策事業費 | 938万円 |
議会費 6,904万円 (1.5%)
町議会の開催や運営にかかる経費
| 議会の開催や運営に掛かる経費 | 6,904万円 |
商工費 3,369万円 (0.7%)
商工業振興や観光対策にかかる経費
| 特産品開発委託事業費 | 670万円 |
| 商工会補助金 | 430万円 |
| 観光協会補助金 | 380万円 |
予備費 1,000万円 (0.2%)
一般会計
| 単位:万円,% | |||
| 科 目 | 予算額 | 割 合 | |
|---|---|---|---|
| 自主財源
(29.8%) |
町税 | 85,657 | 18.6% |
| 繰入金 | 18,962 | 4.1% | |
| 分担金及び負担金 | 8,202 | 1.8% | |
| その他 | 24,574 | 5.3% | |
| 依存財源
(70.2%) |
地方交付税 | 195,000 | 42.4% |
| 町債 | 33,450 | 7.3% | |
| 県支出金 | 32,117 | 7.0% | |
| 国庫支出金 | 40,518 | 8.8% | |
| その他 | 21,670 | 4.7% | |
| 460,150 | 100.0% | ||
| 単位:万円,% | ||
| 科 目 | 予算額 | 割 合 |
|---|---|---|
| 民生費 | 136,046 | 29.6% |
| 総務費 | 86,267 | 18.7% |
| 公債費 | 81,123 | 17.6% |
| 衛生費 | 48,601 | 10.6% |
| 教育費 | 35,274 | 7.7% |
| 土木費 | 25,659 | 5.6% |
| 消防費 | 21,517 | 4.7% |
| 農林水産業費 | 14,390 | 3.1% |
| 議会費 | 6,904 | 1.5% |
| 商工費 | 3,369 | 0.7% |
| 予備費 | 1,000 | 0.2% |
| 460,150 | 100.0% | |
特別会計
| 会 計 | 予算額 | ||
|---|---|---|---|
| 国民健康保険特別会計 | 15億9,086万円
|
||
| 老人保健特別会計 | 601万円 | ||
| 介護保険特別会計 | 11億9,231万円 | ||
| 後期高齢者医療特別会計 | 1億3,271万円 | ||
| 住宅新築資金等貸付特別会計 | 10万円 | ||
| 計 | 29億2,199万円 | ||
| 上水道事業 | 収益的収入及び支出 | 事業収益 | 1億4,969万円 |
| 事業支出 | 1億4,969万円 | ||
| 資本的収入及び支出 | 資本的収入 | 1億4,969万円 | |
| 資本的支出 | 3億1,646万円 | ||
総務課 財務係: 電話096-234-1140
